美国达文波特K1报税

在美国,达文波特K1报税表(Schedule K-1)是合伙企业、S公司或信托等实体所需提交的重要税务文件。它记录了每位合伙人、股东或受益人在该实体中的收入、扣除和信用额度。了解K-1报税的基本概念及其适用范围,有助于纳税人更好地管理自己的税务责任。同时,深入分析K-1报税对个人税务的影响及其应对策略,将使纳税人在复杂的税务环境中占得先机。

美国达文波特K1报税的基本概念与适用范围分析

达文波特K1表格是由合伙企业或S公司向其股东或合伙人发出的税务文件。它详细列出了每位合伙人或股东在该年度内的收入、损失、扣除、税收信用等信息。K1表格并不是个人所得税申报表的直接表格,而是用来汇总并转移收入信息的工具。收到K-1报税表的纳税人,需要将其信息转移到个人所得税申报表上,并据此报税。

K-1表格适用于各种类型的实体,包括但不限于合伙企业、S公司以及某些信托和遗产。这些实体通常不在联邦层面上缴纳所得税,而是将收入直接分配给各个合伙人或股东。每个纳税人根据其在实体中的投资比例,报告其相应的收入和损失。这种方式的设计确保了税务的透明性,同时也使得合伙人能够享有企业的利润而不需要实体直接缴纳税款。

然而,尽管K-1表格在税务规避方面具有一定的优势,纳税人仍需对其复杂性保持警惕。由于K-1表格通常在合伙企业或S公司报税截止日期后的几个月才会发放,纳税人可能面临时间紧迫的局面。此外,K-1表格上的信息可能涉及不同州的税务规定,因此,纳税人需仔细核对和理解相关内容,以避免因信息错误或遗漏而导致的税务问题。

深入探讨达文波特K1报税对个人税务的影响及策略

收到K-1报税表后,个人的税务状况可能会受到显著影响。K-1表格上的收入通常被视为“被动收入”,这意味着它可能会影响纳税人的整体税务负担。特别是当合伙企业或S公司的表现优秀,导致股东获得高额分红时,纳税人可能会面临更高的税率。了解K-1的各项数据如何影响个人的整体税务负担,是制定税务策略的关键。

为了有效管理K-1带来的税务影响,纳税人可以采取一些策略来减轻税负。例如,考虑在税务年度内进行有效的收入平衡,尤其是在高收入年份,尽量减少可税收入。此外,纳税人还可以利用各种税收减免和抵免政策,以降低因K-1表格所报告的收入所产生的税务支出。与专业的税务顾问合作,可以帮助纳税人制定个性化的税务规划方案。

最后,及时了解和应对K-1表格的变化也是非常重要的。美国税法和州法律可能会发生变动,这可能会影响到K-1的填写和申报。因此,纳税人应定期关注相关的税务政策变更,并根据自身的财务状况及时调整报税策略。通过这些措施,个人纳税人能够更好地应对K-1带来的挑战,从而优化自己的税务负担。

总之,达文波特K1报税表在复杂的税务环境中扮演着重要角色,了解其基本概念、适用范围以及对个人税务的影响至关重要。通过有效的税务策略和对K-1表格信息的深入分析,纳税人不仅能够减少税务负担,还能确保合规性。在这个不断变化的税务背景下,寻求专业指导、保持对税务政策的敏感性,将为个人纳税人的财务健康提供强有力的保障。

美国达文波特公司 Registered agent

在美国,所有公司都需要指定一个注册代理人来接收公司的法律文件和通知。美国达文波特公司 Registered agent 是一家著名的注册代理公司,为客户提供专业的注册代理服务。在本文中,我们将探讨美国达文波特公司 Registered agent 的定义以及其职责和重要性。

美国达文波特公司 Registered agent:什么是注册代理人?

注册代理人是公司指定的法定代表,负责接收法律文件、诉讼通知和其他重要文件。在美国,每个公司都必须指定一个注册代理人,并在注册的时候提供其名字和地址。注册代理人的主要作用是确保公司能够及时收到法律文件和通知,以便公司能够做出相应的反应和决策。

美国达文波特公司 Registered agent 是一家专业的注册代理公司,为客户提供注册代理服务。无论是小型企业还是大型跨国公司,都可以通过美国达文波特公司 Registered agent 来指定注册代理人,以确保公司的法律文件能够及时传达和处理。

美国达文波特公司 Registered agent的职责和重要性

美国达文波特公司 Registered agent 的职责包括接收和处理公司的法律文件、通知和传真,以及保持公司的注册处地址。注册代理人的重要性在于,他们能够帮助公司保持合规性,及时处理法律事务,并确保公司不会错过重要的通知和文件。

选择一个专业的注册代理人像是美国达文波特公司 Registered agent,可以为公司节省时间和精力,减少法律风险,确保公司能够专注于核心业务。因此,注册代理人的选择是非常重要的,公司需要选择一个信誉良好、经验丰富的注册代理公司来担任这一职务。

通过本文的介绍,我们了解了美国达文波特公司 Registered agent 的定义、职责和重要性。作为一家专业的注册代理公司,美国达文波特公司 Registered agent 可以为客户提供优质的注册代理服务,帮助公司保持合规性,处理法律事务,并确保公司能够及时收到重要的法律文件和通知。选择一个可靠的注册代理人对公司来说至关重要,希望本文对您有所帮助。

怎样在美国成立莫尔LLC

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想要在美国实现自己的创业梦想?那就得考虑成立一个LLC(有限责任公司)了!莫尔LLC是一个常见的公司类型,适合小型企业和创业者。下面就让我们一起来看看怎样在美国成立莫尔LLC的攻略吧!

打造美国梦!莫尔LLC成立攻略

想要在美国注册莫尔LLC,首先要确定公司的名称。起一个响亮的名字吧!记住,名字不能与已有公司重名,还要符合当地法律规定。接着,需要确定公司所在州,每个州的注册规定和费用可能会有所不同,所以要提前了解清楚。最后,在注册表格上填写必要的信息,如公司类型、股东信息等。

接下来就是选择公司的管理结构了!莫尔LLC可以选择单一管理人或多管理人模式。单一管理人模式适合个人创业者,而多管理人模式适合有多个合伙人的公司。再来就是准备必要的文件,如公司章程和合伙协议。这些文件能够规范公司运营,避免日后纠纷。

最后,支付注册费用并提交注册申请。在美国成立莫尔LLC通常需要支付一定的注册费用,具体费用取决于公司所在州。完成所有注册步骤后,等待审批并领取公司营业执照。恭喜你,现在你已经成功在美国注册了自己的莫尔LLC!

一步步教你如何在美国注册莫尔LLC

成立莫尔LLC并不是一件复杂的事情!首先,要到所在州的商务部门网站上查找LLC注册信息,了解具体的注册步骤和所需材料。接着,填写并提交注册表格,同时支付注册费用。记得要仔细核对信息,避免填写错误导致注册失败。

在提交注册材料后,耐心等待审批。一般来说,LLC注册的审批过程并不复杂,只要你按照规定步骤操作,很快就可以得到注册批准。审批通过后,记得及时领取公司营业执照,并了解税务登记和其他必要手续。恭喜你,现在你已经成功在美国成立了莫尔LLC!

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成立莫尔LLC可能会有一些繁琐的步骤,但只要你有耐心和细心,一切都会迎刃而解!希望以上攻略能够帮助到有志于在美国创业的朋友们。加油,打造美国梦,成就自己的事业吧!

美国奥马哈F1留学生报税

在美国求学的国际学生,尤其是持F1签证的留学生,面临着一系列复杂的税务问题。在奥马哈,作为一个拥有多所大学和活跃留学生群体的城市,F1留学生如何报税成为了许多学生关注的焦点。本文将深入探讨奥马哈F1留学生的报税政策及其影响因素,并提供应对税务问题的建议。

美国奥马哈F1留学生报税政策解析与影响因素分析

美国的税务制度对F1签证留学生有着特定的规定。首先,F1签证的留学生被视为非居民外籍人士,需遵循与居民税务完全不同的法规。根据美国国税局(IRS)的规定,F1留学生在美国的收入,如工作收入和奖学金,均需申报,即使这些收入未达到应纳税的标准。此外,留学生通常需要填写1040NR表格,不同于美国居民使用的1040表格。

其次,留学生的税务状况还受到他们在美居留时间的影响。根据“实质居住测试”,如果F1学生在美国的居留时间超过183天,他们可能会被视为居民,需遵循不同的税务规则。这种变化会直接影响到应纳税的收入水平和可享受的税收优惠,因此,留学生在进行税务规划时必须关注自己的居留时间与税务身份之间的关系。

影响F1留学生报税的另一个重要因素是他们的收入来源。对于持有F1签证的学生来说,合法的工作机会通常限于校园内的工作或特殊的实习(CPT和OPT)。这些收入的税务处理方式与完全独立的工作者不同,并且需要特别注意相关的联邦和州税法规。学生在报税时需确保准确分类自己的收入来源,以避免后续的税务问题。

如何正确理解和应对F1签证留学生的税务问题

面对复杂的税务环境,F1留学生首先需要了解其税务责任。这包括掌握报税的时间节点、所需文件和表格,以及可能的扣除项目。一般而言,F1留学生需要在每年的4月15日之前完成报税,虽然有些情况下报税截止日期可以延长。此外,留学生还需准备好W-2表格(来自雇主)和1098-T表格(学费信息),以确保报税信息的完整性。

第二,留学生应考虑寻求专业的税务咨询服务,特别是针对国际学生的税务问题。许多大学和社区组织提供免费的税务援助服务,帮助留学生理解他们的税务责任,并确保他们的税务申报符合IRS的要求。通过专业的帮助,留学生不仅能更好地理解自己的税务情况,还能避免因误报或漏报而导致的罚款。

最后,留学生还应关注与税务相关的法律法规变化。美国的税务政策可能会随时变化,尤其是在新冠疫情后,许多政策和规定都有所调整。因此,留学生应定期查阅IRS官方网站和其他可靠资源,以获取最新的税务信息,从而做好充分的准备,避免潜在的税务问题。

总之,F1签证留学生在美国,尤其是在奥马哈,面临的税务问题并不简单。了解相关税务政策及其影响因素对于留学生而言至关重要。通过准确理解税务责任、寻求专业帮助以及积极关注政策变动,留学生能够有效应对税务挑战,确保自己的留学生活不受影响。

怎样在美国注销扬克斯公司

在美国注销扬克斯公司可能是一项繁琐的程序,但是如果按照正确的步骤和程序进行,可以顺利完成。本文将介绍注销扬克斯公司的步骤和程序,以及相关法律要求和注意事项。

美国扬克斯公司注销的步骤和程序

首先,为了注销扬克斯公司,您需要准备好相关文件和材料,包括公司章程、会议记录、财务报表等。接下来,您需要向当地政府机构提交注销申请并支付相应的费用。在提交申请后,等待政府机构的审批并确保及时处理任何额外的文件或信息。

一旦政府机构批准了公司的注销申请,您需要通知公司的股东、债权人和其他利益相关方。此外,您还需要注销公司的税务登记和营业执照。最后,确保在注销过程中遵守所有法律法规,并及时向相关部门提交所需的文件和信息。

注销扬克斯公司的法律要求和注意事项

在注销扬克斯公司时,您需要遵守美国各州的相关法律法规。例如,有些州规定公司必须清偿所有债务并通知所有利益相关方才能进行注销。此外,您可能还需要向税务局提交最终的纳税申报表。

另外,确保在注销过程中保留所有相关文件和记录,以备将来可能出现的法律问题。在整个注销过程中,建议您寻求专业的法律和会计师帮助,以确保一切顺利进行并避免可能的法律风险。

注销扬克斯公司可能是一个复杂的过程,但是通过遵循正确的步骤和程序,您可以成功完成这一过程。在注销过程中,务必遵守所有法律法规,并咨询专业人士的意见以确保一切顺利进行。希望本文提供的步骤和注意事项对您有所帮助,祝您注销扬克斯公司顺利!

美国注销里诺LLC 公司 的成本和步骤

在商业运营过程中,有时候可能会出现公司注销的情况。对于在美国注册的里诺LLC公司来说,注销过程可能会涉及一定的成本和步骤。本文将探讨美国注销里诺LLC公司的成本和步骤,以帮助企业了解该过程并做好准备。

美国注销里诺LLC 公司:成本分析

注销里诺LLC公司可能会涉及一些成本,主要取决于公司的具体情况和地理位置。通常情况下,需要支付给州政府的注销费用,这可能在数百美元到数千美元不等。在注销过程中,还需要考虑到财务报表的清理和债务处理等费用。此外,如果需要律师或会计师协助完成注销程序,也会增加额外的费用。

另外,美国注销里诺LLC公司的成本还可能涉及到员工福利和赔偿等方面。如果公司在注销过程中需要解雇员工或支付其他相关费用,这也会增加注销成本。此外,如果公司还有未清的税务或法律诉讼问题,也需要考虑到相关费用。因此,在进行注销之前,企业需要对潜在的成本做出充分的评估和规划。

美国注销里诺LLC 公司:步骤指南

注销里诺LLC公司需要遵循一系列步骤,以确保程序的合法性和顺利进行。首先,公司需要通过董事会决议或合伙人投票来决定注销的决定。随后,需要向所在州政府提交注销申请,并按照相关规定支付注销费用。同时,还需要向员工、供应商和合作伙伴等相关方发出通知,并处理公司的债务和资产。

在注销过程中,还需要办理税务手续,包括向联邦和州税务机关提交注销申请和报告。同时,需要清理公司的财务报表和文件,以确保符合相关法规。最后,公司还需要办理员工和股东的离职手续,并及时通知相关机构和部门。通过严格遵循这些步骤,可以确保注销程序的顺利进行。

美国注销里诺LLC公司可能涉及一定的成本和复杂的程序,但通过充分的准备和遵循规定的步骤,可以有效地完成注销过程。企业在决定注销公司之前,应该充分了解相关法规和程序,做好详细的成本分析和计划,以确保注销过程的顺利进行。希望本文对企业了解美国注销里诺LLC公司的成本和步骤有所帮助。

美国兰申请 营业执照 (Business License)斯特 公司销售税 (SALES TAX)

在美国兰申请营业执照和正确申报销售税对于经营一家公司来说至关重要。营业执照是一个公司合法经营的凭证,而销售税是公司应当遵守的法律规定。本文将探讨美国兰申请营业执照的重要性以及斯特公司销售税的计算和申报方式。

美国兰申请营业执照的重要性

美国兰的营业执照是一家公司在当地合法经营的凭证。申请营业执照需要填写相关表格并缴纳一定的申请费用。拥有营业执照可以让公司在法律上合法地从事商业活动,确保不会因为未经许可而被处罚或关闭。此外,营业执照也是公司进行合法纳税的基础,是开展业务的必备条件。

另外,持有营业执照还可以增加公司的信誉度和专业形象,有助于吸引潜在客户和合作伙伴。在商业活动中,合法合规是赢得客户信任和市场竞争力的重要因素之一。因此,申请营业执照不仅是法律义务,更是一种对公司发展的保障和促进。

斯特公司销售税如何计算和申报

斯特公司作为一家销售产品的企业,需要向州政府缴纳销售税。销售税的计算一般是根据售价的一定比例来确定,这个比例会根据不同的州而有所不同。公司需要在每次销售商品时收取销售税,并在固定时间内向州政府申报和缴纳这部分税款。

为了正确计算和申报销售税,公司需要建立一个完善的财务体系,记录每笔销售的税款,并保持相关凭证和报表的完整性。公司还应及时了解州政府对销售税的法律规定和政策变化,以避免因错误申报而产生罚款或责任。确保按时、准确地缴纳销售税是公司合法经营的基本要求,也是维护公司声誉和可持续发展的关键。

美国兰申请营业执照和正确申报销售税对于斯特公司的合法经营和发展至关重要。仅仅依靠技术和产品的优势是不够的,遵守法律法规和纳税义务同样重要。建议公司在经营过程中注重合规管理,加强财务监管,确保营业执照的有效性,做好销售税的计算和申报工作,为公司的未来发展奠定坚实的基础。

美国德梅因有限责任公司报税

在当今商业环境中,税务合规对于公司运营的成功与否至关重要。美国德梅因有限责任公司(Des Moines LLC)作为一家在美国经营的企业,面临着复杂的报税流程和各种法律法规的要求。本文将全面分析德梅因有限责任公司的报税流程,并探讨税务合规的重要性与相关策略,以帮助企业主更好地理解和应对这些挑战。

美国德梅因有限责任公司报税流程的全面分析

德梅因有限责任公司的报税流程大致可以分为几个主要步骤。首先,企业需要登记其税务身份,包括获取联邦雇主识别号码(EIN)。这一号码是公司进行税务申报和处理雇员薪酬的基础。其次,公司需要根据其经营结构选择合适的税务申报方式。通常,有限责任公司可以选择被视为独资企业、合伙企业或公司进行报税,每种方式都有不同的税务责任和义务。

在登记和选择税务身份之后,德梅因有限责任公司需要定期提交税务申报表。这其中包括联邦和州的所得税申报,以及相关的销售税和雇佣税报表。企业还需准确记录所有的收入与支出,并及时更新财务记录,以确保税务申报的准确性。为了处理复杂的税务要求,许多公司选择聘请专业的会计师或税务顾问来协助报税过程,确保他们遵循最新的法规和要求。

最后,报税流程的一个关键环节是及时支付税款。企业需要根据预估税务负担,提前做好资金准备,并在规定的期限内支付税款,以避免罚款和利息产生。此外,税务审计也是一个需要关注的问题,企业应保留相关的财务记录,以便在必要时向税务机关提供证明材料。有效的报税流程不仅可以降低企业的税务风险,还能提升整体的财务管理效率。

德梅因有限责任公司税务合规的重要性与策略

税务合规对于德梅因有限责任公司而言至关重要。首先,合规可以有效降低企业面临的法律风险。不合规可能导致罚款、利息,甚至刑事责任,这对公司的声誉和财务状况都会造成严重影响。因此,企业应积极采取措施,确保所有的税务申报和缴纳都符合相关法律法规的要求。

在确保税务合规的过程中,制定有效的合规策略至关重要。企业可以通过建立内部控制机制来监管财务活动,例如定期进行财务审计和税务检查。此外,培训员工关于税务合规的知识也是一种有效的措施,可以提升整个团队对税务问题的敏感度和应对能力。德梅因有限责任公司应特别关注税务法规的变化,及时调整其合规策略,以应对新的税务要求和挑战。

最后,利用技术手段来提高税务合规的效率也是一种推荐的策略。借助税务软件和在线工具,企业可以简化报税流程,减少人为错误,提高数据的准确性。这些工具不仅能够自动化计算税款,还可以生成报告和提醒,帮助企业按时完成申报和缴纳税款。通过这些综合策略,德梅因有限责任公司能够更好地应对税务合规的挑战,确保其持续健康的发展。

综上所述,德梅因有限责任公司的报税流程和税务合规都是企业成功运作的重要组成部分。通过深入了解报税流程和制定有效的合规策略,企业可以降低税务风险,提高运营效率。未来,随着税务政策的不断演变,企业还需不断适应变化,确保其合规性不受影响。只有这样,德梅因有限责任公司才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

美国公司报税:如何管理税务记录

在美国,公司的报税过程不仅是法律的要求,更是企业财务管理的重要组成部分。了解报税的关键要素与最佳实践,对于确保公司合规并优化税务支出具有重要意义。与此同时,有效的税务记录管理也是提高公司运营效率、减少税务风险的关键。本文将深入探讨美国公司报税的关键要素与最佳实践,以及如何有效管理税务记录的策略与方法。

美国公司报税的关键要素与最佳实践分析

首先,美国公司的报税制度相对复杂,涉及多个税种和不同的报税时间表。公司需要了解联邦、州和地方的税务法规,这些法规可能会因经营地点而异。例如,企业所得税、工资税和销售税等,都是需要关注的关键税种。企业应确保遵循所有适用的法律法规,及时提交税务报告,以避免罚款和利息的额外费用。

其次,选择合适的报税形式也是成功报税的重要因素。美国企业可以选择作为独立企业、合伙企业或有限责任公司(LLC)等多种形式进行报税。不同的结构有不同的税务负担和合规要求。企业应根据自身的特点和未来的发展战略来选择最合适的报税形式,以最大化税务优势并确保合规。

最后,企业应当建立健全的内部控制制度,确保税务记录的准确性与完整性。这包括定期审核财务报表、跟踪收入与支出、以及及时更新税务法规的变化。通过内部控制,企业不仅能提高工作效率,还能降低税务审计的风险,确保在报税时能够顺利应对可能的挑战。

有效管理税务记录的策略与方法探讨

首先,企业应利用现代化的财务管理软件来提高税务记录管理的效率。这类软件不仅可以自动生成税务报告,还能集成交易记录、发票和其他财务数据,从而简化税务记录的整理与存档。此外,通过设定定期备份和数据安全措施,企业能有效防止数据丢失或泄露的风险,确保税务记录的安全性与可追溯性。

其次,企业还应培养专业的税务团队,以便在税务处理和记录管理方面提供专业指导。税务专业人士可以帮助企业全面理解税务法规的变动、优化税务策略,并确保公司在报税时遵循最佳实践。定期的培训和知识更新能够提升团队的专业能力,进而提高企业的整体税务管理水平。

最后,企业应建立明确的税务记录管理流程,包括文件的分类、存储以及检索机制。通过制定标准化的流程,企业可以确保所有税务记录在需要时能够快速访问。此外,定期进行内部审计和记录检查,可以帮助企业及时发现潜在的问题并进行纠正,确保税务管理的持续改进。

在美国公司的报税过程中,了解关键要素和最佳实践显得尤为重要。有效的税务记录管理不仅能提升公司的运营效率,还能降低税务风险。通过现代化的管理工具、专业团队的支持以及标准化的流程,企业能够在复杂的税务环境中游刃有余,确保合规并实现财务目标。因此,企业在报税时应重视记录管理的策略与方法,以获得长期的财务健康。

“底特律企业在美国报税的关键步骤”

底特律作为美国的汽车之都,其经济活动始终与制造业息息相关。企业的报税流程不仅关乎企业的财务健康,也反映出地方经济的运行效率和政府的财政政策。因此,理解底特律企业报税的关键步骤显得尤为重要。这篇文章将深入分析底特律企业报税流程的重要性及其影响,并探讨报税过程中的关键步骤与注意事项。

底特律企业报税流程的重要性与影响分析

在底特律,企业报税流程不仅是法律的要求,更是保障企业长久发展的关键环节。通过定期报税,企业能够及时了解自身的财务状况,并为未来的投资决策提供有力的数据支持。稳定的报税记录有助于企业在融资和贷款时获得更好的条件,同时也有助于提升企业的信誉和形象。

此外,企业的纳税情况直接影响到地方政府的财政收入。底特律市政府在税收收入的基础上,能够进行必要的公共服务投资,如基础设施建设和公共安全保障。企业的报税不仅关系到自身利益,也对地方经济的繁荣与发展起到重要推动作用。因此,企业应当以高度责任感对待报税工作。

最后,企业的税务合规性也对其长期运营产生重要影响。如果企业未能按时报税或存在逃税行为,可能会面临罚款或其他法律后果,甚至影响到企业的存续。因此,建立健全的报税流程和合规机制,确保企业在法律框架内运营,不仅是法律义务,更是企业可持续发展的基础。

深入探讨底特律企业报税的关键步骤与注意事项

首先,底特律企业报税的过程中,企业必须对其财务数据进行详细整理和审核。这包括收入、支出、资产和负债等多方面的具体数据。企业应确保所有的财务报表准确无误,并符合会计准则要求,以免在报税时出现错误。此外,企业还需定期与财务顾问或会计师沟通,以获取专业的税务指导,确保报税的准确性和合规性。

其次,了解和掌握底特律及美国的相关税法至关重要。底特律企业需要熟悉联邦、州及地方的税收政策及规定,尤其是在税收优惠和减免方面的政策。这些政策可能会随时间和政治环境变化而变化,企业应保持对税法的敏感性,以便抓住可能的节税机会。为了合理利用税收政策,企业可考虑聘请专业的税务顾问,以获取更为详尽的分析和指导。

最后,企业在报税时,应提前做好准备,确保所有材料的及时提交。报税的截止日期对于企业来说至关重要,逾期提交可能导致高额的罚款。企业应制定合理的时间表,以确保所有的财务数据和报表在截止日期之前完成准备。此外,保留良好的记录和文档管理也是至关重要的,企业应妥善保存报税的相关文件,以备未来的审计和参考。

总结来说,底特律企业的报税流程不仅是一项法律义务,更是保障企业持续运营的重要步骤。通过详细了解和遵循报税的关键步骤及注意事项,企业能够有效降低风险、提高合规性,并为其未来发展奠定坚实的基础。在瞬息万变的经济环境中,企业应时刻保持对报税流程的重视,以实现自身的财务健康和可持续发展。